Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoROTA 120 EROTA 120E - Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 41 (quarenta e um) passageiros, com seu respectivo condutor, combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede estadual, da localidade MATAVACA X FAZ IMERICK X BR 101 - TRES PISTAS X CANIVETE X ESCOLAS (20242205186), sem monitor, ida e volta, turno matutino, 5 vezes na semana, perfazendo 64,6 Km de asfalto e chao. Escolas atendidas CEEFMTI BARTOUVINO COSTA, EEEFM POLIVALENTE DE LINHARES I.4.780,4000R$ 8,99R$ 42.975,80
ServicoROTA 118 EROTA 118E - Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 15 (quinze) passageiros, adaptado para cadeirante, com seu respectivo condutor, combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede estadual, da localidade SANTA CRUZ X JOCAFE X PLANALTO X MOVELAR X BR 101 X ESCOLAS (20242205183), com monitor, turno matutino, ida e volta, 5 vezes na semana, perfazendo 25,2 Km de asfalto e chao. INTERLAGOS X PONTE NOVA X ESCOLAS (20242205184), com monitor, turno vespertino, ida e volta, 5 vezes na semana, perfazendo 18 Km de asfalto e chao. Escolas Atendidas EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO, EEEM EMIR DE MACEDO GOMES e CEEFMTI BARTOUVINO COSTA.3.862,8000R$ 15,35R$ 59.293,98
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/06/2025 0003896/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 28.746,20
25/07/2025 0004439/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 26.258,46
19/08/2025 0004879/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 17.966,31
17/09/2025 0005574/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 27.640,48
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
01/07/2025 0003896/2025 0006083/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 574,92
01/07/2025 0003896/2025 0006087/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 28.171,28
28/07/2025 0004439/2025 0006809/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 25.733,29
28/07/2025 0004439/2025 0006792/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 525,17
20/08/2025 0004879/2025 0007805/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 359,33
20/08/2025 0004879/2025 0007847/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 17.606,98
17/09/2025 0005574/2025 0008971/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 552,81
17/09/2025 0005574/2025 0009011/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 27.087,67
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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