Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 3.199,96 )
 Data: 08/05/2023 ( Total R$ 3.199,96 )
   0001081/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 3.199,96
       Total R$ 3.199,96
Total R$ 3.199,96
       Total R$ 3.199,96
Total R$ 3.199,96
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 3.199,96 )
 Data: 03/07/2023 ( Total R$ 3.199,96 )
   0001081/2023 0001782/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 3.199,96
        Total R$ 3.199,96
Total R$ 3.199,96
        Total R$ 3.199,96
Total R$ 3.199,96
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 3.199,96 )
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 3.199,96 )
   0001782/2023 0002148/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 3.199,96
         Total R$ 3.199,96
Total R$ 3.199,96
         Total R$ 3.199,96
Total R$ 3.199,96
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 3.199,96 )
  26/04/2023000140/2023Aquisicao de BensAquisicao de material de consumo e permanente (eletrodomesticos, informatica, mobiliario e outros), destinada a atender e equipar as equipes na atuacao execucao das Acoes do Plano Municipal de Reparacao em Protecao Social RENOVA nos territorios impactadTermino de PrazoR$ 3.199,96
        Total R$ 3.199,96
Total R$ 3.199,96
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS